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中心召开公积金业务内控风险隐患分析会

2023/04/28 9.5k 阅读 410 点赞

日前,中心召开公积金业务内控风险隐患分析会。党组成员、副主任桑棋、纪检组长吴二东出席会议并讲话,分中心、营业部、相关业务处室参加会议。

会上,审计稽核处通报了关于公积金提取、贷款、结算等业务流程内控机制评价发现的风险隐患和按揭合作管理等专项审计发现的问题。相关负责人对已发现的风险隐患和问题进行了详细剖析。桑棋明确了风险隐患和问题整改的责任部门、整改期限,吴二东强调了整改工作的重要性并对工作质量提出了具体要求。

(来源:审计稽核处)


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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!