根据中心年度工作计划安排,审计稽核处组织开展了新一代住房公积金信息系统资金支付内部控制评价工作。本次住房公积金信息系统资金支付内部控制评价重点围绕公积金汇缴业务类、提取支付类、贷款发放类、费用支付类、资金运用类、上交财政类等六大类19项信息系统资金支付内部控制方面展开,评价主要针对系统功能需求设计实现、资金支付系统逻辑控制、资金支付系统流程控制、资金支付结果可溯性等方面进行资料收集与分析,通过评前调查、业务现场实地调研、业务系统模拟操作、财务信息部门交流等方式开展评价。通过本次评价,对新一代住房公积金信息系统资金支付内部控制存在的不足进行揭示,为进一步提高住房公积金信息系统资金支付风险防控能力,保障资金支付安全提供有力支撑。
(审计稽核处稿)